Постановление администрации городского округа - г. Камышин Волгоградской обл. от 29.04.2015 N 908-п "О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 N 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. № 908-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ОТ 31.12.2013 № 3244-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 17.12.2014 № 55 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", со сводной бюджетной росписью за 2014 год, руководствуясь постановлением администрации городского округа - город Камышин от 10.12.2012 № 2903-п "О муниципальных программах и ведомственных городских целевых программах" и статьей 36.1 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 № 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы, следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.2. В муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы:
1.2.1. В наименовании муниципальной программы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.2.2. В паспорте муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся наименования Программы, цифры "2016" заменить цифрами "2017";
2) в позиции, касающейся сроков реализации Программы, цифры "2016" заменить цифрами "2017";
3) позицию, касающуюся целевых индикаторов, изложить в следующей редакции:
"1. Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда:
- 2014 г. - 0,5%,
- 2015 г. - 0,5%,
- 2016 г. - 0,5%,
- 2017 г. - 0,5%.
2. Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.:
- 2014 г. - 36%,
- 2015 г. - 36%,
- 2016 г. - 36%,
- 2017 г. - 36%.
3. Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея:
- 2014 г. - 24 429 ед.,
- 2015 г. - 26 000 ед.,
- 2016 г. - 28 000 ед.,
- 2017 г. - 30 000 ед.
4. Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда:
- 2014 г. - 100%,
- 2015 г. - 100%,
- 2016 г. - 100%,
- 2017 г. - 100%.
5. Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории:
- 2014 г. - 455 ед.,
- 2015 г. - 460 ед.,
- 2016 г. - 465 ед.,
- 2017 г. - 470 ед.
6. Количество киносеансов для взрослой аудитории:
- 2014 г. - 1 195 ед.,
- 2015 г. - 1 200 ед.,
- 2016 г. - 1 205 ед.,
- 2017 г. - 1 210 ед.
7. Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов:
- 2014 г. - 30 550 чел.,
- 2015 г. - 30 600 чел.,
- 2016 г. - 30 650 чел.,
- 2017 г. - 30 700 чел.
8. Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД "Дружба":
- 2014 г. - 46 100 чел.,
- 2015 г. - 46 200 чел.,
- 2016 г. - 46 300 чел.,
- 2017 г. - 46 400 чел.
9. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ:
- 2014 г. - 389 ед.,
- 2015 г. - 389 ед.,
- 2016 г. - 389 ед.,
- 2017 г. - 389 ед.
10. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях:
- 2014 г. - 59,5%,
- 2015 г. - 59,6%,
- 2016 г. - 59,7%,
- 2017 г. - 59,8%.
11. Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-Добровольцев:
- 2014 г. - 21 ед.,
- 2015 г. - 23 ед.,
- 2016 г. - 25 ед.,
- 2017 г. - 27 ед.
12. Количество человек, посещающих аттракционы:
- 2014 г. - 155 000 чел.,
- 2015 г. - 155 500 чел.,
- 2016 г. - 156 000 чел.,
- 2017 г. - 156 500 чел.
13. Количество спектаклей для взрослых и детей:
- 2014 г. - 252 ед.,
- 2015 г. - 254 ед.,
- 2016 г. - 256 ед.,
- 2017 г. - 258 ед.
14. Количество зрителей, посещающих спектакли:
- 2014 г. - 26 779 чел.,
- 2015 г. - 27 663 чел.,
- 2016 г. - 28 632 чел.,
- 2017 г. - 29 601 чел.
15. Количество посещений библиотек:
- 2014 г. - 255 010 чел.,
- 2015 г. - 255 015 чел.,
- 2016 г. - 255 015 чел.,
- 2017 г. - 255 015 чел.
16. Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК ЦГБС:
- 2014 г. - 4,4%,
- 2015 г. - 4,5%,
- 2016 г. - 4,6%,
- 2017 г. - 4,7%.
17. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях:
- 2014 г. - 13 ед.,
- 2015 г. - 15 ед.,
- 2016 г. - 15 ед.,
- 2017 г. - 15 ед.";
4) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограмм, цифры "2016" заменить цифрами "2017";
5) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования (в целом по программе и с разбивкой по годам и источникам финансирования), изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 375 470,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 г. - 118 650,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 93 901,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 4 731,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 24 748,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 699,6 тыс. рублей;
- 2015 г. - 94 046,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 69 091,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 1 059,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 24 916,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 1 551,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей.
- 2016 г. - 81 191,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 66 105,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 15 046,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей;
- 2017 г. - 81 581,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 66 105,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 15 436,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей.";

1.2.3. В абзаце десятом раздела 2 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.2.4. В разделе 3 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.2.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 375 470,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 г. - 118 650,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 93 901,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 4 731,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 24 748,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 699,6 тыс. рублей;
- 2015 г. - 94 046,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 69 091,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 1 059,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 24 916,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 1 551,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей.
- в 2016 г. - 81 191,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 66 105,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 15 046,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей.
- в 2017 г. - 81 581,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 66 105,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 15 436,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей.".
1.2.6. Таблицу 1 раздела 7 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.7. Таблицу 2 раздела 9 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.8. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы:
1) в наименовании подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в позиции, касающейся сроков реализации подпрограммы, цифры "2016" заменить цифрами "2017";
б) позицию, касающуюся целевых индикаторов, изложить в следующей редакции:
"1. Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда:
- 2014 г. - 0,5%,
- 2015 г. - 0,5%,
- 2016 г. - 0,5%,
- 2017 г. - 0,5%.
2. Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.:
- 2014 г. - 36%,
- 2015 г. - 36%,
- 2016 г. - 36%,
- 2017 г. - 36%.
3. Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея:
- 2014 г. - 24 429 ед.,
- 2015 г. - 26 000 ед.,
- 2016 г. - 28 000 ед.,
- 2017 г. - 30 000 ед.
4. Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда
- 2014 г. - 100%,
- 2015 г. - 100%,
- 2016 г. - 100%,
- 2017 г. - 100%.";
в) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 47 023,1 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 13 095,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 476,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 493,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 619,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 9,8 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 11 404,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 789,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 128,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 615,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 19,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 11 251,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 691,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 560,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 11 271,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 691,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 580,0 тыс. рублей.";
3) в разделе 3 цифры "2016" заменить цифрами "2017";
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 47 023,1 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 13 095,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 476,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 493,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 619,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 9,8 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 11 404,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 789,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 128,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 615,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 19,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 11 251,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 691,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 560,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 11 271,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 691,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 580,0 тыс. рублей.";
5) таблицу 1 раздела 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
6) таблицу 2 раздела 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.2.9. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы:
1) в наименовании подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в позиции, касающейся сроков реализации подпрограммы, цифры "2016" заменить цифрами "2017";
б) позицию, касающуюся целевых индикаторов, изложить в следующей редакции:
"1. Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории:
2014 г. - 455 ед.;
2015 г. - 460 ед.;
2016 г. - 465 ед.;
2017 г. - 470 ед.
2. Количество киносеансов для взрослой аудитории:
2014 г. - 1 195 ед.;
2015 г. - 1 200 ед.;
2016 г. - 1 205 ед.;
2017 г. - 1 210 ед.
3. Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов:
2014 г. - 30 550 чел.;
2015 г. - 30 600 чел.;
2016 г. - 30 650 чел.;
2017 г. - 30 700 чел.
4. Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей):
2014 г. - 46 100 чел.;
2015 г. - 46 200 чел.;
2016 г. - 46 300 чел.;
2017 г. - 46 400 чел.
5. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ:
2014 г. - 389 ед.;
2015 г. - 389 ед.;
2016 г. - 389 ед.;
2017 г. - 389 ед.
6. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях:
2014 г. - 59,5%;
2015 г. - 59,6%;
2016 г. - 59,7%;
2017 г. - 59,8%.
7. Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-Добровольцев:
2014 г. - 21 ед.;
2015 г. - 23 ед.;
2016 г. - 25 ед.;
2017 г. - 27 ед.
8. Количество человек, посещающих аттракционы:
2014 г. - 155 000 чел.;
2015 г. - 155 500 чел.;
2016 г. - 156 000 чел.;
2017 г. - 156 500 чел.";

г) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств - на сумму 163 457,8 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 46 756,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 633,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 2 561,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 17 123,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 479,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 47 146,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 433,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 357,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 713,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 1 478,1 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 34 727,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 700,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 9 026,6 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 34 827,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 700,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 9 126,6 тыс. рублей.";
3) в разделе 3 цифры "2016" заменить цифрами "2017";
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств - на сумму 163 457,8 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 46 756,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 633,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 2 561,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 17 123,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 479,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 47 146,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 433,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 357,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 713,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 1 478,1 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 34 727,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 700,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 9 026,6 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 34 827,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 700,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 9 126,6 тыс. рублей.";
5) таблицу 1 раздела 7 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) таблицу 2 раздела 9 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.2.10. В подпрограмме "Организация театральной деятельности" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы:
1) в наименовании подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в позиции, касающейся сроков реализации подпрограммы, цифры "2016" заменить цифрами "2017";
б) позицию, касающуюся целевых индикаторов, изложить в следующей редакции:
"1. Количество зрителей, посещающих спектакли:
2014 г. - 26 779 чел.;
2015 г. - 27 663 чел.;
2016 г. - 28 632 чел;
2017 г. - 29 601 чел.
2. Количество спектаклей для взрослых и детей:
2014 г. - 252 ед.;
2015 г. - 254 ед.;
2016 г. - 256 ед.;
2017 г. - 258 ед.";
в) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 71 953,1 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 33 639,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 633,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 349,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 7 005,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 210,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 12 790,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 7 202,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 191,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 587,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 53,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 12 626,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 7 166,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 460,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 12 896,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 7 166,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 730,0 тыс. рублей.";
3) в разделе 3 цифры "2016" заменить цифрами "2017";
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 71 953,1 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 33 639,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 633,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 349,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 7 005,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 210,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 12 790,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 7 202,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 191,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 587,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 53,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 12 626,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 7 166,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 460,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 12 896,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 7 166,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 730,0 тыс. рублей.";
5) таблицу 1 раздела 7 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
6) таблицу 2 раздела 9 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.2.11. В подпрограмме "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы:
1) в наименовании подпрограммы цифры "2016" заменить цифрами "2017";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в позиции, касающейся сроков реализации подпрограммы, цифры "2016" заменить цифрами "2017";
б) позицию, касающуюся целевых индикаторов, изложить в следующей редакции:
"1. Количество посещений библиотек:
- 2014 г. - 255 010 чел.,
- 2015 г. - 255 015 чел.,
- 2016 г. - 255 015 чел.,
- 2017 г. - 255 015 чел.
2. Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК ЦГБС:
- 2014 г. - 4,4%,
- 2015 г. - 4,5%,
- 2016 г. - 4,6%,
- 2017 г. - 4,7%.
3. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях:
- 2014 г. - 13 ед.,
- 2015 г. - 15 ед.;
- 2016 г. - 15 ед.;
- 2017 г. - 15 ед.";

г) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета городского округа - город Камышин на сумму 93 036,5 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 25 158,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 158,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 1 327,1 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 22 705,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 22 666,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 382,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 22 586,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 22 546,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 22 586,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 22 546,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей.";
3) в разделе 3 цифры "2016" заменить цифрами "2017";
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета городского округа - город Камышин на сумму 93 036,5 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 25 158,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 158,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 1 327,1 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 22 705,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 22 666,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2014 год - 382,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 22 586,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 22 546,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 22 586,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 22 546,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 39,4 тыс. рублей";
5) таблицу 1 раздела 7 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
6) таблицу 2 раздела 9 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2015, а в части норм, касающихся финансирования Программы в 2014 году, распространяет действие на отношения, возникшие с 01.12.2014.

Глава администрации
городского округа -
город Камышин
С.В.ЗИНЧЕНКО





Приложение 1
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 1 - Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма I "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремесел, в том числе:
МБУК "КИКМ"
ежегодно

47 023,1
13 095,7
11 404,0
11 251,7
11 271,7
- обеспечение сохранения, учета, использования и популяризации музейных коллекций


бюджет городского округа - город Камышин
39 336,4
11 078,4
9 484,2
9 386,9
9 386,9



в т.ч. кредиторская задолженность
277,9
240,2
37,7





внебюджетные средства
2 195,7
579,7
566,0
520,0
530,0



в т.ч. кредиторская задолженность
10,2
9,8
0,4


- обеспечение безопасности, сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация)


бюджет городского округа - город Камышин
1 620,0
436,5
394,5
394,5
394,5


в т.ч. кредиторская задолженность
78,1
62,3
15,8


- обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги)


бюджет городского округа - город Камышин
3 692,0
961,1
910,3
910,3
910,3


в т.ч. кредиторская задолженность
265,3
190,5
74,8





внебюджетные средства
39,0
20,0
19,0





в т.ч. кредиторская задолженность
19,0

19,0


- развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея








- перевод учетно-хранительской информации о музейных фондах на электронные носители








- участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела


внебюджетные средства
140,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Подпрограмма II "Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2.
Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:
МАУК ЦКД "Дружба"
ежегодно

46 312,3
10 941,8
13 123,1
11 123,7
11 123,7
- организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения


бюджет городского округа - город Камышин
27 959,8
7 427,0
8 138,6
6 197,1
6 197,1


в т.ч. кредиторская задолженность
521,0
389,8
131,2





внебюджетные средства
11 720,5
2 639,8
3 067,5
3 007,6
3 005,6



в т.ч. кредиторская задолженность
53,6

53,6


- приобретение кинопродукции для коммерческого показа


внебюджетные средства
6 560,0
860,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0


в т.ч. кредиторская задолженность
68,0
44,2
23,8


- организация рекламной деятельности кинотеатра








- организация развивающих и воспитательных кино- и видео- абонементов, клубов любителей кино для различных возрастных категорий









- организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов в области кино и по другим жанрам искусства








- организация выставок народного творчества








- организация детских и семейных праздников в кафе "Золушка"








- организация сотрудничества с образовательными учреждениями, коммерческими структурами и общественными организациями города








- участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм


внебюджетные средства
72,0
15,0
17,0
19,0
21,0
3.
Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:
МБУ ДК "Текстильщик"
ежегодно

82 629,0
21 967,3
20 482,3
20 039,7
20 139,7
организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий


бюджет городского округа - город Камышин
65 580,6
17 600,4
16 100,8
15 939,7
15 939,7


в т.ч. кредиторская задолженность
837,2
623,1
214,1





внебюджетные средства
17 048,4
4 366,9
4 381,5
4 100,0
4 200,0



в т.ч. кредиторская задолженность
117,9
96,8
21,1


4.
Организация городских социально значимых мероприятий
Комитет по культуре
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
7 081,5
2 536,2
1 935,1
1 305,1
1 305,1



в т.ч. кредиторская задолженность
1 543,9
1 532,1
11,8


5.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения, в том числе:
МБУ "Парк"
ежегодно

27 435,0
11 311,3
11 606,1
2 258,8
2 258,8



бюджет городского округа - город Камышин
8 846,3
2 069,9
2 258,8
2 258,8
2 258,8



в т.ч. кредиторская задолженность
16,5
16,5






внебюджетные средства
18 588,7
9 241,4
9 347,3





в т.ч. кредиторская задолженность
1 718,0
338,4
1 379,6


Подпрограмма III "Организация театральной деятельности"

6.
Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, в том числе:
МАУ "КДТ"
ежегодно

71 953,1
33 639,3
12 790,2
12 626,8
12 896,8
- подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами


бюджет городского округа - город Камышин
44 598,4
25 208,3
6 487,1
6 451,5
6 451,5


в т.ч. кредиторская задолженность
150,4
104,6
45,8





внебюджетные средства
21 503,5
6 477,4
5 003,9
4 876,1
5 146,1



в т.ч. кредиторская задолженность
189,4
147,9
41,5


- обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги)


бюджет городского округа - город Камышин
3 332,9
1 323,5
669,8
669,8
669,8


в т.ч. кредиторская задолженность
379,7
245,2
134,5





внебюджетные средства
2 280,1
528,4
583,9
583,9
583,9



в т.ч. кредиторская задолженность
74,5
62,5
12,0


- обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности


бюджет городского округа - город Камышин
238,2
101,7
45,5
45,5
45,5


в т.ч. кредиторская задолженность
11,0

11,0


Подпрограмма IV "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
7.
Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий, в том числе:
МКУК "ЦГБС"
ежегодно

93 036,5
25 158,5
22 705,8
22 586,1
22 586,1
библиотечное обслуживание населения


бюджет городского округа - город Камышин
89 197,7
24 643,1
21 598,0
21 478,3
21 478,3



в т.ч. кредиторская задолженность
1 709,8
1 327,1
382,7


комплектование библиотечных фондов


бюджет городского округа - город Камышин
3 720,6
515,4
1 068,4
1 068,4
1 068,4



областной бюджет
118,2

39,4
39,4
39,4
ВСЕГО, в том числе:

375 470,5
118 650,1
94 046,6
81 191,9
81 581,9

бюджет городского округа - город Камышин
295 204,4
93 901,5
69 091,1
66 105,9
66 105,9
в т.ч. кредиторская задолженность
5 790,8
4 731,4
1 059,4


внебюджетные средства
80 147,9
24 748,6
24 916,1
15 046,6
15 436,6
в т.ч. кредиторская задолженность
2 250,6
699,6
1 551,0


областной бюджет
118,2

39,4
39,4
39,4"





Приложение 2
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 2 - Целевые индикаторы

№ п/п
Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда
%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2.
Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.
%
35
36
36
36
36
3.
Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея
ед.
10 495
24 429
26 000
28 000
30 000
4.
Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда
%
100
100
100
100
100
5.
Количество посещений библиотек
чел.
255 010
255 010
255 015
255 015
255 015
6.
Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК ЦГБС
%
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
7.
Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях
ед.
13
13
15
15
15
8.
Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ
ед.
388
389
389
389
389
9.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
%
59,4
59,5
59,6
59,7
59,8
10.
Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории
ед.
450
455
460
465
470
11.
Количество киносеансов для взрослой аудитории
ед.
1 190
1 195
1 200
1 205
1 210
12.
Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД "Дружба"
чел.
46 000
46 100
46 200
46 300
46 400
13.
Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов
чел.
30 500
30 550
30 600
30 650
30 700
14.
Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-Добровольцев
ед.
20
21
23
25
27
15.
Количество человек, посещающих аттракционы
чел.
150 082
155 000
155 500
156 000
156 500
16.
Количество спектаклей для взрослых и детей
ед.
250
252
254
256
258
17.
Количество зрителей, посещающих спектакли
чел.
25 921
26 779
27 663
28 632
29601"





Приложение 3
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 1 - Перечень основных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение сохранения, учета, использования и популяризации музейных коллекций
МБУК "КИКМ"
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
39 336,4
11 078,4
9 484,2
9 386,9
9 386,9
в т.ч. кредиторская задолженность
277,9
240,2
37,7


внебюджетные средства
2 195,7
579,7
566,0
520,0
530,0
в т.ч. кредиторская задолженность
10,2
9,8
0,4


2.
Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация)


бюджет городского округа - город Камышин
1 620,0
436,5
394,5
394,5
394,5
в т.ч. кредиторская задолженность
78,1
62,3
15,8


3.
Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги)


бюджет городского округа - город Камышин
3 692,0
961,1
910,3
910,3
910,3
в т.ч. кредиторская задолженность
265,3
190,5
74,8


внебюджетные средства
39,0
20,0
19,0


в т.ч. кредиторская задолженность
19,0

19,0


4.
Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея








5.
Перевод учетно-хранительской информации о музейных фондах на электронные носители








6.
Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела


внебюджетные средства
140,0
20,0
30,0
40,0
50,0

ВСЕГО, в том числе:

47 023,1
13 095,7
11 404,0
11 251,7
11 271,7


бюджет городского округа - город Камышин
44 648,4
12 476,0
10 789,0
10 691,7
10 691,7
в т.ч. кредиторская задолженность
621,3
493,0
128,3


внебюджетные средства
2 374,7
619,7
615,0
560,0
580,0
в т.ч. кредиторская задолженность
29,2
9,8
19,4"







Приложение 4
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 2 - Целевые индикаторы

№ п/п
Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда
%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2.
Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.
%
35
36
36
36
36
3.
Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея
ед.
10 495
24 429
26 000
28 000
30 000
4.
Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда
%
100
100
100
100
100"





Приложение 5
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 1 - Перечень основных мероприятий"

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:
МАУК ЦКД "Дружба"
ежегодно

46 312,3
10 941,8
13 123,1
11 123,7
11 123,7
организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения


бюджет городского округа - город Камышин
27 959,8
7 427,0
8 138,6
6 197,1
6 197,1


в т.ч. кредиторская задолженность
521,0
389,8
131,2





внебюджетные средства
11 720,5
2 639,8
3 067,5
3 007,6
3 005,6



в т.ч. кредиторская задолженность
53,6

53,6


приобретение кинопродукции для коммерческого показа


внебюджетные средства
6 560,0
860,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0


в т.ч. кредиторская задолженность
68,0
44,2
23,8


организация рекламной деятельности кинотеатра








организация развивающих и воспитательных кино- и видео абонементов, клубов любителей кино для различных возрастных категорий








организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов в области кино и по другим жанрам искусства








организация детских и семейных праздников в кафе "Золушка"








организация сотрудничества с образовательными учреждениями, коммерческими структурами и общественными организациями города








участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет-ресурсов учреждения)


внебюджетные средства
72,0
15,0
17,0
19,0
21,0
2.
Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:
МБУ ДК "Текстильщик"
ежегодно

82 629,0
21 967,3
20 482,3
20 039,7
20 139,7
организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий


бюджет городского округа - город Камышин
65 580,6
17 600,4
16 100,8
15 939,7
15 939,7


в т.ч. кредиторская задолженность
837,2
623,1
214,1





внебюджетные средства
17 048,4
4 366,9
4 381,5
4 100,0
4 200,0



в т.ч. кредиторская задолженность
117,9
96,8
21,1


3.
Организация городских социально значимых мероприятий
Комитет по культуре
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
7 081,5
2 536,2
1 935,1
1 305,1
1 305,1


в т.ч. кредиторская задолженность
1 543,9
1 532,1
11,8


4.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения
МБУ "Парк"
ежегодно

27 435,0
11 311,3
11 606,1
2 258,8
2 258,8
организация массового отдыха населения


бюджет городского округа - город Камышин
8 846,3
2 069,9
2 258,8
2 258,8
2 258,8



в т.ч. кредиторская задолженность
16,5
16,5






внебюджетные средства
18 588,7
9 241,4
9 347,3





в т.ч. кредиторская задолженность
1 718,0
338,4
1 379,6



ВСЕГО, в том числе:

163 457,8
46 756,6
47 146,6
34 727,3
34 827,3

бюджет городского округа - город Камышин
109 468,2
29 633,5
28 433,3
25 700,7
25 700,7
в т.ч. кредиторская задолженность
2 918,6
2 561,5
357,1


внебюджетные средства
53 989,6
17 123,1
18 713,3
9 026,6
9 126,6
в т.ч. кредиторская задолженность
1 957,5
479,4
1 478,1"







Приложение 6
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 2 - Целевые индикаторы

№ п/п
Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории
ед.
450
455
460
465
470
2.
Количество киносеансов для взрослой аудитории
ед.
1 190
1 195
1 200
1 205
1 210
3.
Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов
чел.
30 500
30 550
30 600
30 650
30 700
4.
Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей)
чел.
46 000
46 100
46 200
46 300
46 400
5.
Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ
ед.
388
389
389
389
389
6.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
%
59,4
59,5
59,6
59,7
59,8
7.
Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории парка им. Комсомольцев-Добровольцев
ед.
20
21
23
25
27
8.
Количество человек, посещающих аттракционы
чел.
150 082
155 000
155 500
156 000
156500"





Приложение 7
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 1 - Перечень основных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами
МАУ "КДТ"
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
44 598,4
25 208,3
6 487,1
6 451,5
6 451,5



в т.ч. кредиторская задолженность
150,4
104,6
45,8





внебюджетные средства
21 503,5
6 477,4
5 003,9
4 876,1
5 146,1



в т.ч. кредиторская задолженность
189,4
147,9
41,5


2.
Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги)


бюджет городского округа - город Камышин
3 332,9
1 323,5
669,8
669,8
669,8


в т.ч. кредиторская задолженность
379,7
245,2
134,5





внебюджетные средства
2 280,1
528,4
583,9
583,9
583,9



в т.ч. кредиторская задолженность
74,5
62,5
12,0


3.
Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности


бюджет городского округа - город Камышин
238,2
101,7
45,5
45,5
45,5


в т.ч. кредиторская задолженность
11,0

11,0



ВСЕГО, в том числе:

71 953,1
33 639,3
12 790,2
12 626,8
12 896,8


бюджет городского округа - город Камышин
48 169,5
26 633,5
7 202,4
7 166,8
7 166,8
в т.ч. кредиторская задолженность
541,1
349,8
191,3


внебюджетные средства
23 783,6
7 005,8
5 587,8
5 460,0
5 730,0
в т.ч. кредиторская задолженность
263,9
210,4
53,5"







Приложение 8
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 2 - Целевые индикаторы

№ п/п
Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор 2013
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Количество спектаклей для взрослых и детей
ед.
250
252
254
256
258
2.
Количество зрителей, посещающих спектакли
чел.
25 921
26 779
27 663
28 632
29601"





Приложение 9
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 1 - Перечень мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Библиотечное обслуживание населения
МКУК "ЦГБС"
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
89 197,7
24 643,1
21 598,0
21 478,3
21 478,3




в т.ч. кредиторская задолженность
1 709,8
1 327,1
382,7


2.
Комплектование библиотечных фондов


бюджет городского округа - город Камышин
3 720,6
515,4
1 068,4
1 068,4
1 068,4




областной бюджет
118,2

39,4
39,4
39,4

ВСЕГО, в том числе:

93 036,5
25 158,5
22 705,8
22 586,1
22 586,1


бюджет городского округа - город Камышин
92 918,3
25 158,5
22 666,4
22 546,7
22 546,7
в т.ч. кредиторская задолженность
1 709,8
1 327,1
382,7


областной бюджет
118,2

39,4
39,4
39,4"





Приложение 10
к постановлению
администрации
городского округа -
город Камышин
от 29.04.2015 № 908-п

"Таблица 2 - Целевые индикаторы

№ п/п
Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Количество посещений библиотек
чел.
255 010
255 010
255 015
255 015
255 015
2.
Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК ЦГБС
%
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
3.
Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях
ед.
13
13
15
15
15"


------------------------------------------------------------------